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注协班课程 ︱ 张小惠:内部控制审计案例分析

编辑:郭琳菲 发布时间:2023-05-18 点击:

5月17日下午,2021级注协班在5教304开展了本学期的特色主题课程:《内部控制审计案例分析》。学院邀请了注协班特聘教师 —— 立信会计师事务所合伙人张小惠老师,为同学们讲解并介绍了内部控制的相关内容。

 

课堂上,张老师分别从内部控制的概念及其目标、基本要素、制度设计原则和内部控制失效原因分析四个部分引入了今天的课程,循序渐进地为同学们讲述了企业内部控制的重要性及必要性。接着张老师通过引用大量的审计案例,带同学们进一步了解企业内部控制。张老师先从2023年度非标内部控制审计报告情况入手,介绍内部控制的审计报告总体概况,对无法表示意见报告进行具体的分析,运用通俗易懂的语言将专业知识更好的呈现给学生,使同学们能够更清晰明了地理解内部控制。

 

随后,张老师为我们介绍引申了IPO审核未通过原因中涉及的内部控制缺陷,对比不同公司、不同板块等所出现的IPO未通过原因进行主要问题的分析,带领同学从不同角度,更深层次的了解企业内部控制。张老师运用了丰富的案例,通过清晰的讲解,同时结合自身的工作经验逐步引导同学们进行思考,本次课程也取得圆满成功。